과세 소득 및 세금 책임을 계산하는 방법

사업 세를 직접 계산하는 것은 무섭게 보일 수 있지만 일반적으로 가능합니다. 연중 소득 및 지출 기록을 보관하는 경우이를 사용하여 순 과세 소득을 계산합니다. 다른 소득과 함께 IRS 양식에 연결하여 세금을 납부하십시오. IRS에는 절차를 설명하는 웹 페이지가 있으며 귀하가 알지 못하는 일부 공제액을 지적합니다. 스케줄 C는 대부분의 사업주가 사용하는 양식입니다.

  1. 지불 기록 보관

  2. 한 해 동안받는 모든 사업 지불에 대한 기록을 보관하여 추적을 잃지 않도록하십시오. 클라이언트를 위해 $ 600 이상의 일을하는 경우, 다음 해 초에 1099-MISC 양식 (W2에 해당하는 자영업)을 받게됩니다. 총 $ 50 ~ $ 600를 지불 한 고객은 일반적으로 1099를 보내지 않지만 지불은 여전히 ​​과세됩니다.

  3. 비용 기록도 유지

  4. 예를 들어, 사무용품 또는 장비 수리에 대한 영수증 및 신용 카드 명세서와 같은 비용 기록도 보관하십시오. 기억력이 아무리 좋다고 생각하더라도 추적하지 않으면 무언가를 잊을 것입니다. 매달 비용을 정리하고 기록하는 것도 현명합니다. 1040이 끝나기 전 주말에 종이 더미를 뒤지는 것보다 훨씬 쉽습니다.

  5. 총 수입 계산

  6. 일정 C의 첫 번째 섹션에받은 총 지불액을 입력합니다. 판매 한 상품에 대한 반품 또는 수당을 뺀 다음 판매 된 상품 비용을 뺍니다. 이 범주에는 구입 한 원자재 또는 완제품 가격, 보관, 인건비 및 기타 비용이 포함됩니다. 마지막으로 세금 공제 또는 귀하가받은 환불과 같은 추가 사업 소득을 추가하십시오.

  7. 비용을 뺍니다

  8. 스케줄 C의 섹션 II를 사용하여 비용을보고하십시오 : 자동차 비용, 사무용품, 출장, 법률 자문, 직원 임금 등. 스케줄 C에 대한 IRS 지침은 각 범주에 포함 할 수있는 사항에 대한 세부 정보를 제공합니다. 집을 사업용으로 사용하는 경우 집 비용의 일정 비율을 뺄 수 있습니다. 예를 들어, 집 사무실이 바닥 면적의 8 % 인 경우 공과금의 8 %를 상각으로 청구 할 수 있습니다. 양식을 작성하면 과세 대상 사업 소득을 알게됩니다.

  9. 자영업 세 계산

  10. Schedule SE를 사용하여 자영업 세금을 내야하는지 확인하십시오. 이것은 고용주가 급여에서 징수하는 사회 보장 및 메디 케어 세금을 대체합니다. 1040에 대한 세금의 50 %를 공제 할 수 있습니다.

  11. 귀하의 책임 계산

  12. 1040에 과세 대상 사업 소득을 신고하십시오. 공동 보고서를 제출하는 경우에는 주간 근무 임금 또는 배우자의 직업과 같은 기타 과세 소득에 추가하십시오. 귀하의 책임을 계산하려면 총 소득을 취하고 1040 양식의 지침을 따르십시오. 자영업을 통해 돈을 벌든 하루 일과를 벌든 과정은 동일합니다.